自2020年1月9日德邦集团监察审计部成立以来,监察审计部积极落实部门职能,把监察审计制度体系建设摆在重要位置,结合公司当前发展过程中突现的问题及董事长工作会议要求,制定监察计划,开展内部监察审计。 2020年2月针对安徽德邦物流成本偏高现象完成对安徽德邦产品汽运情况审计;2020年4月至5月中旬分别对安徽德邦公司和多菱公司扭亏措施的落实的过程进行效能监察。自开展审计工作以来共查出问题16项,提出整改要求15项。 2020年4月28日,经多方酝酿,《德邦集团监察审计管理制度》正式印发。德邦集团管理实现由事后监管向事前、事中监管的转变,也标志企业内部自我约束机制的完善。 下一步集团监察审计部将分别对多菱公司原料黄磷运输、产品物流运输、产品包装材料使用情况以及物资采购流程执行情况、安徽德邦公司大宗原料采购费用账龄管控情况和物资采购流程执行情况、兴华科技公司交办管理事项完成情况和物资采购流程执行等情况开展监察审计。效能监察将常态化。 (图为审计部与安徽德邦公司高管层就审计结论进行沟通)
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